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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000031
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 63.999.700
Nro. de Orden de Pago
15658
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.862.550
IVA
₲ 5.818.155

Retención DNCP
₲ 228.072
Retención IVA
₲ 1.745.447
Retención Renta
₲ 1.163.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
349/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-117256
Monto Contrato
₲ 910.596.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.096.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.544.176

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informática SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf