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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019666
Monto de la Factura
₲ 398.993.000
Nro. de Orden de Pago
23235
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.435.089
IVA
₲ 36.272.091

Retención DNCP
₲ 1.421.866
Retención IVA
₲ 10.881.627
Retención Renta
₲ 7.254.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13.0201.0013506.0000
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-108025
Monto Contrato
₲ 585.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 585.693.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.983.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf