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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004909
Nro. de Timbrado
11361200
Monto de la Factura
₲ 22.259.958
Nro. de Orden de Pago
15218
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.168.815
IVA
₲ 2.023.633

Retención DNCP
₲ 79.326
Retención IVA
₲ 607.090
Retención Renta
₲ 404.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
242/2015
Código de Contratación (CC)
LP-27001-15-111833
Monto Contrato
₲ 8.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.521.214.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.154.312.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287148
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf