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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0058600
Nro. de Timbrado
13590687
Monto de la Factura
₲ 636.283.200
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.093.117
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 623.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22005-20-187939
Monto Contrato
₲ 3.499.557.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.326.642.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.317.821.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Merienda Escolar - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu