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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0005557
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13773535
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.256.090
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            24
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-12-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-12-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-12-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.011.406
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.423
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 75.087
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 150.174
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
        
                                    RUC
                            
            80040095-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            335/18
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-18-165399
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.678.066.110
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.357.177.051
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.255.479.837
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347762
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        