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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000279
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 651.133.667
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3153
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 180.690.887
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 678.651
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.089.884
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Fernando Daniel Paredes Eydans
        
                                    RUC
                            
            5504900-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22014-24-243465
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 651.133.667
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 431.211.318
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 417.870.841
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            453676
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y REPARACIÓN
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        