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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002505
Nro. de Timbrado
16068661
Monto de la Factura
₲ 843.000.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
03-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.177.272
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.065.455
Retención IVA
₲ 22.990.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
LP-22014-22-220256
Monto Contrato
₲ 2.743.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.918.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.831.450.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419298
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE AVENIDA - (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu