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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011374
Nro. de Timbrado
13758852
Monto de la Factura
₲ 21.800.000
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.534.015
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 76.895
Retención IVA
₲ 594.545
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180247
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.103.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas