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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003379
Nro. de Timbrado
13171903
Monto de la Factura
₲ 212.000.000
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.688.582
IVA
₲ 19.272.727

Retención DNCP
₲ 747.782
Retención IVA
₲ 5.781.818
Retención Renta
₲ 5.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-175799
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.912.395.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.748.794.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365277
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas