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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001383
Monto de la Factura
₲ 50.408.004
Nro. de Orden de Pago
20216990
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.189.400
IVA
₲ 4.582.546

Retención DNCP
₲ 177.803
Retención IVA
₲ 1.374.764
Retención Renta
₲ 1.374.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.291.273
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192272
Monto Contrato
₲ 3.371.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.954.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.008.521.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande