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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001499
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 32.954.432
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000001641
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.067.692
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.138.517
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 120.519
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 941.555
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.255.407
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.569.259
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G M INGENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80047863-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            8076
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-192266
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.028.664.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 859.864.168
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 769.258.523
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374119
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        