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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 6.527.981
Nro. de Orden de Pago
20228701
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.157
IVA
₲ 593.453
Retención DNCP
₲ 23.026
Retención IVA
₲ 178.036
Retención Renta
₲ 178.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 296.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193129
Monto Contrato
₲ 2.491.954.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.419.991.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.169.456.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande