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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000812
Monto de la Factura
₲ 15.618.981
Nro. de Orden de Pago
20218329
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.001.991
IVA
₲ 1.419.907

Retención DNCP
₲ 55.092
Retención IVA
₲ 425.972
Retención Renta
₲ 425.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 709.954
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191956
Monto Contrato
₲ 4.148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.707.754.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande