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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 4.277.885
Nro. de Orden de Pago
202110019
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.835.007
IVA
₲ 388.899
Retención DNCP
₲ 15.089
Retención IVA
₲ 116.670
Retención Renta
₲ 116.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 194.449
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191956
Monto Contrato
₲ 4.148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.707.754.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande