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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 11.460.900
Nro. de Orden de Pago
202115
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.274.384
IVA
₲ 1.041.900

Retención DNCP
₲ 40.426
Retención IVA
₲ 312.570
Retención Renta
₲ 312.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 520.950
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191956
Monto Contrato
₲ 4.148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.707.754.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande