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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000196
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 80.200.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015821
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 75.542.567
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.290.909
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 282.887
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.187.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.187.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            "E - SERVICES" S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80048951-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            8189
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-195652
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.887.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.887.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.715.901.537
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            375781
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lpn1562-20.Servicio de Gestión Preventiva y Monitoreo de la Red Informática de la ANDE.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        