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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 33.558.091
Nro. de Orden de Pago
20223442
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.083.912
IVA
₲ 3.050.736
Retención DNCP
₲ 118.369
Retención IVA
₲ 915.221
Retención Renta
₲ 915.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.525.368
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande