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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 26.695.539
Nro. de Orden de Pago
20213794
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
10-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.931.823
IVA
₲ 2.426.867

Retención DNCP
₲ 94.162
Retención IVA
₲ 728.060
Retención Renta
₲ 728.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.213.434
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191741
Monto Contrato
₲ 3.007.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.006.494.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.240.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande