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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001268
Monto de la Factura
₲ 130.309.845
Nro. de Orden de Pago
20229353
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.819.222
IVA
₲ 11.846.350

Retención DNCP
₲ 459.638
Retención IVA
₲ 3.553.905
Retención Renta
₲ 3.553.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.923.175
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191741
Monto Contrato
₲ 3.007.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.006.494.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.240.497

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande