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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 8.255.752
Nro. de Orden de Pago
202110300
Fecha de Orden de Pago
09-12-2021
Fecha Emisión Cheque
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.401.057
IVA
₲ 750.523
Retención DNCP
₲ 29.120
Retención IVA
₲ 225.157
Retención Renta
₲ 225.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 375.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191755
Monto Contrato
₲ 4.053.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.021.196.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.892.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande