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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 20.084.381
Nro. de Orden de Pago
20228507
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.005.100
IVA
₲ 1.825.853
Retención DNCP
₲ 70.843
Retención IVA
₲ 547.756
Retención Renta
₲ 547.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 912.926
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191755
Monto Contrato
₲ 4.053.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.021.196.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.892.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande