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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000991
Monto de la Factura
₲ 3.214.124
Nro. de Orden de Pago
20216864
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.374
IVA
₲ 292.193

Retención DNCP
₲ 11.337
Retención IVA
₲ 87.658
Retención Renta
₲ 87.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 146.097
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande