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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006824
Monto de la Factura
₲ 147.673.470
Nro. de Orden de Pago
20211892
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.385.239
IVA
₲ 13.424.861

Retención DNCP
₲ 520.885
Retención IVA
₲ 4.027.458
Retención Renta
₲ 4.027.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.712.430
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
8041
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192079
Monto Contrato
₲ 2.457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.691.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.357.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande