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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000022
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 93.699.296
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20212104
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-04-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 83.998.864
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.518.118
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 330.503
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.555.435
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.555.435
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 4.259.059
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Electro Metal S.R.L. - Aníbal Daniel Téllez Peña
        
                                    RUC
                            
            80111595-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            7744
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-191797
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.743.370.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.477.304.595
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 8.456.262.107
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355487
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO)  Ad Referéndum del Año 2019
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        