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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 14.029.129
Nro. de Orden de Pago
20222915
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.576.730
IVA
₲ 1.275.375

Retención DNCP
₲ 49.485
Retención IVA
₲ 382.613
Retención Renta
₲ 382.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 637.688
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
8054
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192003
Monto Contrato
₲ 3.702.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.697.320.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.314.547.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande