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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 2.384.643
Nro. de Orden de Pago
2022933
Fecha de Orden de Pago
16-02-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.137.767
IVA
₲ 216.786

Retención DNCP
₲ 8.411
Retención IVA
₲ 65.036
Retención Renta
₲ 65.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 108.393
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8031
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192082
Monto Contrato
₲ 2.181.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.228.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.519.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande