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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000648
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.148.667
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000016546
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.529.571
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.299.873
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 89.235
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 689.962
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 689.962
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.149.937
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            8059
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-192236
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.748.628.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.530.443.929
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.267.617.239
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374119
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        