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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 3.665.950
Nro. de Orden de Pago
20222382
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.286.425
IVA
₲ 333.268

Retención DNCP
₲ 12.931
Retención IVA
₲ 99.980
Retención Renta
₲ 99.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 166.634
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G Y G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80024193-2
Número de Contrato
8069
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192226
Monto Contrato
₲ 381.728.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.496.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.001.433

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande