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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 1.078.374.882
Nro. de Orden de Pago
2000004419
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.733.672
IVA
₲ 98.034.080

Retención DNCP
₲ 3.803.722
Retención IVA
₲ 29.410.224
Retención Renta
₲ 29.410.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 49.017.040
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8089
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191735
Monto Contrato
₲ 27.611.233.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.955.504.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.101.867.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande