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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001425
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 165.920.480
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20213829
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-05-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 148.743.185
        
                                    IVA
                            
            ₲ 15.083.680
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 585.247
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.525.104
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.525.104
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 7.541.840
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
        
                                    RUC
                            
            1330658-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            8089
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-191735
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.611.233.884
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 26.955.504.856
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.101.867.461
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        