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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011314
Monto de la Factura
₲ 30.634.567
Nro. de Orden de Pago
20222273
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.463.055
IVA
₲ 2.784.961
Retención DNCP
₲ 108.056
Retención IVA
₲ 835.488
Retención Renta
₲ 835.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.392.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8057/8109
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192620
Monto Contrato
₲ 4.319.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.274.407.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.889.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande