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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011031
Monto de la Factura
₲ 13.547.698
Nro. de Orden de Pago
20218240
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.145.142
IVA
₲ 1.231.609

Retención DNCP
₲ 47.786
Retención IVA
₲ 369.483
Retención Renta
₲ 369.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 615.804
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8057/8109
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192620
Monto Contrato
₲ 4.319.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.274.407.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.831.889.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande