- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000253
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 744.160.812
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005915
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-12-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 660.381.835
        
                                    IVA
                            
            ₲ 67.650.983
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.597.798
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.295.295
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 27.060.393
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 33.825.491
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Roggio-Insuin Regional
        
                                    RUC
                            
            80113440-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8085
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-197015
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.904.894.696
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.177.782.342
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.583.081.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        