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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000232
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 154.078.132
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000000217
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-01-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 137.367.259
        
                                    IVA
                            
            ₲ 14.674.108
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 569.355
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.402.232
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.402.232
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 7.337.054
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Consorcio Roggio-Insuin Regional
        
                                    RUC
                            
            80113440-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8085
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-197015
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.904.894.696
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.177.782.342
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.583.081.970
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        