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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 6.341.745
Nro. de Orden de Pago
20214726
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.201
IVA
₲ 576.522
Retención DNCP
₲ 22.369
Retención IVA
₲ 172.957
Retención Renta
₲ 172.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 288.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
8077
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192614
Monto Contrato
₲ 584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.614.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.504.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande