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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 717.523.442
Nro. de Orden de Pago
20221806
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 643.240.197
IVA
₲ 65.229.404
Retención DNCP
₲ 2.530.901
Retención IVA
₲ 19.568.821
Retención Renta
₲ 19.568.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.614.702
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SIMESA
RUC
80113325-4
Número de Contrato
8091
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193273
Monto Contrato
₲ 10.486.412.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.483.453.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.398.130.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
