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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000067
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 131.631.629
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202110440
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            27-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 118.004.164
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.966.512
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 464.301
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.589.954
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.589.954
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.983.256
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO SIMESA
        
                                    RUC
                            
            80113325-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8091
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-193273
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 10.486.412.390
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.483.453.865
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.398.130.480
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        