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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 14.216.960
Nro. de Orden de Pago
20216117
Fecha de Orden de Pago
06-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.745.118
IVA
₲ 1.292.451

Retención DNCP
₲ 50.147
Retención IVA
₲ 387.735
Retención Renta
₲ 387.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 646.225
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192224
Monto Contrato
₲ 833.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.551.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.013.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande