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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 28.930.764
Nro. de Orden de Pago
20224625
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.935.640
IVA
₲ 2.630.069
Retención DNCP
₲ 102.047
Retención IVA
₲ 789.021
Retención Renta
₲ 789.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.315.035
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
8067
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192224
Monto Contrato
₲ 833.646.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.551.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.013.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande