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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 704.086.229
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000016247
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-10-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-10-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 627.723.049
        
                                    IVA
                            
            ₲ 67.055.831
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.601.766
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 20.116.749
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 20.116.749
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 33.527.916
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INGELCO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001964-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8084
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-191737
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.687.577.232
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.208.398.086
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.808.470.471
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        