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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000059
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.002.938.391
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000005009
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-10-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-10-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.777.443.946
        
                                    IVA
                            
            ₲ 182.085.308
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.992.076
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.625.592
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 72.834.123
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 91.042.654
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INGELCO S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001964-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8084
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-191737
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.687.577.232
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 40.208.398.086
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.808.470.471
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374537
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        