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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001902
Monto de la Factura
₲ 40.722.960
Nro. de Orden de Pago
20211594
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.507.023
IVA
₲ 3.702.087

Retención DNCP
₲ 143.641
Retención IVA
₲ 1.110.626
Retención Renta
₲ 1.110.626
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.851.044
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande