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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 71.555.805
Nro. de Orden de Pago
20219955
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.147.827
IVA
₲ 6.505.073
Retención DNCP
₲ 252.397
Retención IVA
₲ 1.951.522
Retención Renta
₲ 1.951.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.252.537
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande