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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002294
Monto de la Factura
₲ 119.731.584
Nro. de Orden de Pago
20227926
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.336.099
IVA
₲ 10.884.689
Retención DNCP
₲ 422.326
Retención IVA
₲ 3.265.407
Retención Renta
₲ 3.265.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.442.345
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7998
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192078
Monto Contrato
₲ 5.888.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.878.839.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.270.219.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande