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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002183
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.757.697
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20221481
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-03-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 45.502.891
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.614.336
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 179.036
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.384.301
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.384.301
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.307.168
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            14 DE JULIO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001900-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            7998
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-20-192078
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.888.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.878.839.340
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.270.219.124
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            374119
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        