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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 202.722.874
Nro. de Orden de Pago
202110376
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.735.527
IVA
₲ 18.429.352

Retención DNCP
₲ 715.059
Retención IVA
₲ 5.528.806
Retención Renta
₲ 5.528.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.214.676
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande