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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 26.270.246
Nro. de Orden de Pago
20211468
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
08-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.550.560
IVA
₲ 2.388.204

Retención DNCP
₲ 92.662
Retención IVA
₲ 716.461
Retención Renta
₲ 716.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.194.102
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande