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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 1.324.329
Nro. de Orden de Pago
20217968
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.225
IVA
₲ 120.394

Retención DNCP
₲ 4.671
Retención IVA
₲ 36.118
Retención Renta
₲ 36.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 60.197
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192054
Monto Contrato
₲ 3.148.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.088.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.703.794.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande