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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000913
Monto de la Factura
₲ 43.179.052
Nro. de Orden de Pago
20223432
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.708.843
IVA
₲ 3.925.368

Retención DNCP
₲ 152.304
Retención IVA
₲ 1.177.610
Retención Renta
₲ 1.177.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.962.684
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192054
Monto Contrato
₲ 3.148.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.088.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.703.794.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande