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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 783.539.040
Nro. de Orden de Pago
2000002303
Fecha de Orden de Pago
22-05-2024
Fecha Emisión Cheque
22-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.126.207
IVA
₲ 74.622.766

Retención DNCP
₲ 2.865.514
Retención IVA
₲ 22.386.830
Retención Renta
₲ 29.849.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 37.311.383
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.540.021.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.763.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande